УРОК 64. Перечисление безналичных денег со счета предприятия
УРОК 64. Перечисление безналичных денег со счета предприятия
Как уже отмечалось ранее, факт перечисления безналичных денег с банковского счета предприятия оформляется с помощью документов Расход со счета. После проведения этого документа соответствующим образом пересчитывается сальдо взаиморасчетов с контрагентом, остаток денег на счете, а также вносятся иные необходимые изменения в информационную базу.
Для перехода в режим работы с этими документами щелкните в панели навигации раздела Денежные средства на ссылке Расход со счета – в результате откроется перечень сформированных ранее расходных документов (рис. 7.18).
Рис. 7.18. Список расходных документов
В данном окне для каждого расходного документа представлены сведения, которые перечислены ниже.
• дата формирования документа;
• порядковый номер документа в конфигурации;
• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;
• вид операции по документу;
• сумма документа;
• название банковского счета, с которого перечисляются денежные средства по данному документу;
• наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу;
• произвольный комментарий;
• ФИО пользователя, создавшего документ.
Чтобы зафиксировать факт безналичного платежа, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создать или выполните команду контекстного меню Создать , которая вызывается также нажатием клавиши <Insert>. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, дважды щелкните на нем мышью. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.19.
Процесс ввода и редактирования этого документа во многом аналогичен расходному кассовому документу ( см. урок 60 "Расход наличных денежных средств" ранее в этой главе ), поэтому подробно на нем останавливаться мы не будем. Отметим лишь, что в данном окне вместо поля Касса находится параметр Банковский счет – в нем указывается банковский счет организации-плательщика, с которого перечисляются денежные средства.
Данный текст является ознакомительным фрагментом.